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Puerto del Rosario aprueba definitivamente sus presupuestos por 56,7 millones de euros

La aprobación del documento permite iniciar el año con una planificación económica clara y ajustada a las necesidades del municipio

 

  • Redacción NoticiasFuerteventura
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    El Pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha dado un paso decisivo al aprobar de forma definitiva, en sesión ordinaria celebrada este lunes, 27 de enero, los presupuestos generales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2025.

     

    El alcalde capitalino, David de Vera Cabrera, destacó durante su intervención en el Pleno la importancia de este logro en el marco de la gestión municipal. En este sentido, explicó que “hemos cumplido con el objetivo de aprobar los presupuestos en el primer mes del año. Esto nos permitirá gestionar los recursos públicos de forma ordenada y eficaz, asegurando que se atiendan las prioridades de los ciudadanos”.

     

    En palabras del concejal de Economía y Hacienda, Juan Manuel Verdugo, “el presupuesto obedece a las necesidades de un municipio que crece como Puerto del Rosario y, por ello, se mantiene el gasto per cápita por habitante dentro de la media en el conjunto del Estado, y ello se hace preservando el principio de estabilidad presupuestaria y la aplicación de la regla de gasto”.

     

    El presupuesto para 2025 asciende a un total de 56.647.976,79 euros, estructurado para responder a las necesidades operativas y de inversión del municipio. En el apartado de ingresos, destacan los procedentes de impuestos directos (como el IBI y el impuesto de vehículos), representan el 21,34% del total; los impuestos indirectos (principalmente el IGIC), que suponen un 23,16%; las tasas y otros ingresos, que aportan el 14,44%; las transferencias corrientes provenientes de otras administraciones, constituyen el 35,43%; y, finalmente, otros ingresos menores, incluyendo los patrimoniales, representan el 5,63%.

     

    En cuanto a los gastos, el desglose refleja el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad y el bienestar social. El 38,53% del presupuesto se dedica a personal, cubriendo los gastos de los trabajadores municipales y garantizando los servicios públicos esenciales; los bienes corrientes y servicios representan el 48,28%, asegurando el funcionamiento cotidiano del Ayuntamiento y la prestación de servicios a la ciudadanía; las inversiones reales suponen un 7,63%, destinado a proyectos de mejora de infraestructuras y desarrollo local; por último, otros gastos, como las transferencias corrientes y el fondo de contingencia, completan la planificación.

     

    Tras la aprobación inicial del presupuesto el pasado 19 de diciembre, el documento fue sometido a exposición pública, periodo durante el cual se recibieron varias alegaciones que fueron analizadas y desestimadas en base a criterios legales, según los informes técnicos y jurídicos del expediente.

     

    El Ayuntamiento publicará en breve las Bases de Ejecución del Presupuesto, el Plan Estratégico de Subvenciones y la Plantilla de Personal en el Boletín Oficial de Las Palmas. Asimismo, notificará formalmente la resolución de las alegaciones a los interesados y remitirá los documentos aprobados a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias.

     

     

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